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Servicios tributarios para individuos, empresas y organizaciones sin fines de lucro
Ahora puedes confiar en que tus impuestos están en buenas manos. No hay nada mejor que la atención personalizada de un asesor de confianza que conoce tu negocio.
Atendemos a ciudadanos y residentes que viven en EE. UU. y en el extranjero, no residentes de EE. UU., contribuyentes de SSN e ITIN y propietarios de negocios.
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1040, 1040NR, 1065, 1120, 990, 1099
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W-7 / ITIN
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E-FILING federal & states
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ENMIENDAS
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EL MAS ALTO REEMBOLSO
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HABLAMOS ESPAÑOL
CONTEO PARA EL FINAL DE LA TEMPORADA DE IMPUESTOS
Para usted, su negocio o su organización sin fines de lucro tenemos el mejor servicio del año en inglés o español, de forma remota o en nuestras oficinas.
Dígale adiós a los problemas fiscales con el servicio profesional de Progresa Inc.
Impuestos Federales y Estatales
Federales, estatales y de varios años (impuestos atrasados), ¡lo hacemos todo!
Reembolso alto y rápido
Reciba su reembolso rápidamente de 2 formas sencillas:
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Un cheque entregado a su casa
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Depósito directo en su cuenta bancaria
Pago fácil
Paga tu servicio en efectivo, tarjeta de crédito o débito.
Proveedor autorizado de archivos electrónicos
Para un reembolso más rápido, proporcionamos una transmisión electrónica segura de su declaración de impuestos al IRS y a los Estados.
Servicios
Preparación de impuestos para individuos
Somos una empresa de preparación de impuestos sobre la renta que ofrece servicio completo durante todo el año y se especializa en la preparación de impuestos federales y estatales totalmente computarizada, y en la revisión y modificación de declaraciones de impuestos anteriores.
Pago Fácil
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Su primera consulta es siempre gratuita (aplican algunas restricciones)
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Los servicios se pueden pagar en efectivo, tarjeta de crédito o débito.
ITIN/W-7
Si usted (o su cónyuge o dependientes) vive, trabaja o estudia en Estados Unidos y no califica para un Número de Seguro Social, es posible que deba solicitar un ITIN, Número de Identificación del Impuesto sobre la Renta (W-7). Somos agentes tramitadores certificados (CAA) del IRS, permítanos ayudarle, es bienvenido aquí.
Ayuda de auditoría fiscal
Obtenga ayuda con problemas de auditoría tributaria siguiendo el proceso de auditoría con Progresa, Inc. En caso de que reciba un aviso de auditoría del IRS o de la Autoridad Tributaria Estatal, nuestra empresa está aquí todo el año para ayudarlo.
Preparación de Impuestos para Empresas
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Preparación y presentación de impuestos sobre la renta
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Modificación de declaraciones de impuestos anteriores
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LLC, INC y impuestos sin fines de lucro
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plan de pago del IRS
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Correspondencia federal y estatal
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Planificación fiscal
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presentación electrónica
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Presentación y pago de TODOS los impuestos comerciales, como impuestos sobre las ventas, 911, para empresas de transporte por carretera, impuestos sobre alimentos, eliminación de neumáticos, impuestos de franquicia, etc.
HONORARIOS
IMPUESTOS INDIVIDUALES
Desde:
$80*
SIN FINES DE LUCRO
Desde:
$300*
IMPUESTOS CORPORATIVOS
Desde:
$400*
GRATIS
ENVIO ELECTRONICO
PRIMER ESTADO
DEPOSITO DIRECTO
PRIMERA CONSULTA**
PREGUNTAS FRECUENTES
Calendario de la temporada de impuestos 2023-2024
Aquí hay fechas que debes recordar:
A mediados de enero es cuando el IRS le permite comenzar a presentar su declaración de impuestos de 2023.
El 31 de enero marca la fecha en la que los empleadores deben emitir declaraciones de ingresos a los empleados y subcontratistas.
A mediados de marzo es la fecha límite para las declaraciones de impuestos de corporaciones y sociedades limitadas o para presentar una extensión corporativa.
A mediados de abril es la fecha límite de impuestos para las declaraciones individuales y cuando debe presentar una extensión si aún no ha terminado su declaración de impuestos.
Mediados de mayo es la fecha límite para las organizaciones sin fines de lucro.
Mediados de septiembre marca la fecha límite para las extensiones corporativas y la extensión individual a mediados de octubre y cuando debe presentar su declaración de impuestos.
¡Cuanto antes mejor!
No detenga esta temporada de impuestos. Presente su declaración con anticipación y obtenga su reembolso antes. Sin embargo, hay algunas cosas a considerar en esta temporada de impuestos. En un intento por reducir las declaraciones fraudulentas, el IRS retrasará los reembolsos para los contribuyentes que reclamen el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) reembolsable o el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC). Como resultado, los contribuyentes que reclamen estos créditos deberían esperar su reembolso después de mediados de febrero. Por lo general, el IRS emite reembolsos dentro de los 21 días, si no hay una revisión adicional.
ITIN (W-7)
Si tiene un Número de Identificación Individual del Contribuyente (ITIN) con los dígitos del medio 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, o 87, (o no ha presentado sus impuestos en los últimos 3 años) asegúrese de renovar su Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) antes de presentar su declaración de impuestos. Trae tu pasaporte en vigor y nosotros nos encargaremos del trámite. para más información haga clic aquí
Reúne toda tu información.
El IRS aconseja a los contribuyentes que reúnan TODAS sus declaraciones de ingresos y recibos para presentar una declaración de impuestos completa para evitar retrasos en su reembolso. Tenga en cuenta que esta información es importante al presentar:
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SSN y DOB: asegúrese de que todos los dígitos sean correctos al ingresar su información personal para evitar demoras en su reembolso.
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Declaraciones de ingresos: Declaración W-2, Formularios 1099, etc.
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Seguro médico: la mayoría de las declaraciones se modifican debido a que se ingresan incorrectamente los formularios de seguro médico. Asegúrese de tener todos los formularios precisos. (Olvidarse de presentar el Formulario 1095-A para el Formulario 8962 de Crédito Fiscal para Primas es un error común, así que asegúrese de que sea correcto).
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Recibos de donaciones benéficas: asegúrese de obtener una carta de reconocimiento que indique la fecha, la cantidad donada y el nombre de la organización benéfica a la que esté donando.
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Registros de gastos laborales/comerciales: si está detallando deducciones, el IRS querrá documentación, como recibos, para verificar sus gastos y saber si están calificados.
Sobre todo, necesitará documentación que respalde los gastos que informe, especialmente si detalla sus deducciones. Si le falta un W-2, comuníquese con su empleador para obtener una copia. Por casualidad, si no tiene todas sus declaraciones de ingresos, debe solicitar una declaración de ingresos del IRS.
¿Cómo presento una declaración de impuestos de 2023?
¡A mediados de enero, Progresa le permite presentar su declaración electrónicamente y obtener un estatus del IRS dentro de dos días hábiles! Le sugerimos elegir depósito directo al presentar electrónicamente su declaración para recibir su reembolso en menos de 21 días. Con Progresa, puede verificar el estado de aceptación del IRS de su declaración presentada electrónicamente y realizar un seguimiento de su reembolso directamente desde su página de estado.
¿No puede pagar los impuestos adeudados?
Afortunadamente, si no puede permitirse el lujo de pagar los impuestos que debe al IRS de inmediato, puede concertar un plan de pago con el IRS. ¡Progresa ofrece esta opción para los contribuyentes! Todo lo que necesita hacer es incluir su ruta bancaria correcta y su número de cuenta para la opción de retiro directo o puede optar por enviar un cheque en papel mensualmente al IRS.
Otra forma de pagar los impuestos adeudados es a través del Pago Directo del IRS. Es posible que se apliquen cargos adicionales.
* La mayoría de las declaraciones de impuestos individuales cuestan $160 cada una; sin embargo, el costo final depende de la complejidad de la declaración de impuestos, la cantidad de anexos y los estados necesarios para presentarla.
** Aunque la primera consulta es gratuita hasta 30 minutos, la estimación de impuestos para personas físicas tiene un costo de $100; En este momento no ofrecemos estimaciones para sociedades, LLC o corporaciones.
Si es un ciudadano estadounidense que vive en el extranjero o un ciudadano extranjero que hace negocios (o busca hacer negocios) en EE. UU., le recomendamos consultar las siguientes guías fiscales para comprender mejor su situación: